2021年宜兴市公安局单位决算公开
时间:2022-09-28 15:04 来源: 宜兴市公安局警务保障室 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 01400649/2022-00093
- 发文日期
- 2022-09-28
- 公开日期
- 2022-09-28
- 文件编号
- 公开时限
- 长期公开
- 发布机构
- 宜兴市公安局警务保障室
- 公开形式
- 网站
- 公开方式
- 主动公开
- 公开范围
- 面向社会
- 有效期
- 长期
- 公开程序
- 部门编制,经办公室审核后公开
- 主题
- 财政、金融、审计--财政
- 体裁
- 其他
- 关键词
- 决算,警察,治安
- 文件下载
- 内容概述
- 2021年宜兴市公安局单位决算公开
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2021 年度宜兴市公安局单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2021 年度主要工作完成情况
第二部分 2021 年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六 、财政拨款基本支 出决算表(经济科 目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2021 年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
市公安局负责贯彻落实中央关于公安工作的方针政策和省市 委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的绝 对领导、全面领导。主要职责:
(一)、拟订全市公安工作政策、规划,起草有关公安行政 管理的规范性文件和实施意见,组织、部署、指导、检查、监督 全市公安工作。
(二)、掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安 的情况,预警研判、制定对策,及时向市委、市政府和上级公安 机关提供相关重要信息。
(三)、组织实施全市公安侦查工作,侦办刑事犯罪案件、 市内危害国家政治安全的犯罪案件。侦办食品药品、知识产权、 生态环境、森林、生物安全、金融等领域犯罪案件。负责侦办上 级交和有重大影响的严重犯罪案件。
(四)、负责全市治安工作管理工作。处置治安事故和群体 性事件,依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管 理、防火和危险化学品管理工作,组织、指导、监督全市公安机 关治安保卫工作。
(五)、负责全市道路交通安全管理工作。组织、指导、监 督全市道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含拖 拉机)、驾驶人管理工作。
(六)、负责全市公共信息网络安全保护工作。
(七)、组织、指导、监督对邪教组织和对社会有危害的气 功组织违法犯罪活动的防范、侦察和打击工作。组织、指导、协 调整对恐怖活动的防范、侦察和打击工作,履行市反恐怖工作领导小组办公室的职责。
(八)、组织、指导、协调禁毒工作,负责市禁毒委办公室 的日常工作。
(九)、负责全市出入境管理工作。
(十)、指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。负责 由公安机关依法承担的执行刑罚工作。负责强制隔离戒毒审批工 作。负责管理市看守所、拘留所。
(十一)、做好有关党和国家领导人以及重要外宾来我市的 安全警卫工作。协助并参与涉外警务交往与合作活动。
(十二)、组织实施全市公安科学技术工作。规划全市公安 指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。
(十三)、负责全市公安机关装备、被装和经费等警务、后 勤保障工作。
(十四)、负责全市警用航空器运行、安全和管理工作。
(十五)、拟定全市公安队伍建设的政策、规划,组织公安 民警队伍的教育训练工作。负责公安宣传和警察公共关系建设工 作。按规定权限管理干部。
(十六)、拟定全市公安队伍监督管理工作制度,分析队伍 状况,负责全市公安机关督察工作。按规定权限实施对干部的监督、查处或督办全市公安队伍的违纪案件。组织指导全市公安机关队伍思想政治建设和工作作风建设。
(十七)、负责公安行业安全生产监督管理工作,承担公共 安全体系建设相关任务。
(十八)、完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他任 务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括政治处、办公室、 警务保障室、党风廉政监督室、机关党委、审计室、情报指挥中 心、政治安全保卫大队、单位内部安全保卫大队、治安警察大 队、人口管理大队、交通警察大队、刑事警察大队、经济犯罪侦 查大队、禁毒大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、通信 保障大队、食品药品和环境犯罪侦查大队、大数据管理大队、实 战训练大队、巡特警大队、法制大队、警务督察大队、政务服务 管理大队、监所管理大队、无锡市丁蜀公安检查站、宜兴市洑东 公安检查站和宜兴市太华公安检查站。本单位下属单位包括:宜城 派出所、城东派出所、十里牌派出所、环科园派出所、新街派出 所、宜兴市经济技术开发区派出所、丁山派出所、大浦派出所、 湖滏派出所、张渚派出所、太华派出所、西渚派出所、和桥派出 所、高塍派出所、万石派出所、官林派出所、新建派出所、杨巷 派出所、徐舍派出所、周铁派出所、芳桥派出所、新庄派出所、 森林派出所、宜城水上派出所、周铁水上派出所、陶都警务工作 站、丁蜀警务工作站、荆溪警务工作站、荆邑警务工作站和阳羡生态旅游度假区派出所。从预算单位构成看,纳入本部门 2021 年 部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家,具体包括:宜兴市 公安局本级和宜兴市公安交通警察大队。
三、2021 年度主要工作完成情况
2021 年,宜兴公安在市委、市政府的坚强领导下, 以“争第 一创唯一 ”为导向,全力以赴做好“ 战疫情、防风险、保平安、 促法治、优服务 ”等各项工作,为维护宜兴社会平安稳定作出了 积极贡献。
具体体现在以下方面:
1、保持战斗状态,筑牢疫情防控“ 常态工程 ”。牵头成立市 级常态化疫情防控工作专班,落实常态化疫情防控措施,确保战 时、平时无缝衔接,深度发挥公安疫情防控主力军作用,深度运 用公安大数据动态掌握疫情情况变化, 加强精准跟踪研判, 以 “平安前哨 ”工作站为阵地,精细摸排掌握重点地区来宜返宜人 员,坚决打赢疫情防控阻击战。
2、提高政治站位,维护安全稳定“提质工程 ”。宜兴市公安 局在全市绩效考核争先进位; 圆满完成各级两会、秋洽会等重大会议、重大活动安保任务,强化忧患意识,坚持底线思维,全力防范化解重大风险,始终维护社会大局平安稳定。
3、围绕中心大局,建设护航发展“提优工程 ”。紧紧围绕服 务保障经济发展大局这一中心,勇于担当、主动作为,为经济社 会高质量发展提供强力支撑。护航政府环境污染防治、文明城市 创建、服务全域旅游等中心工作;优化法治营商环境,着眼打造区域性国际化中心城发展方向,加强行政执法涉外监督,对涉外 企业主动提供各类服务, 不断加大对本土企业合法利益保护力 度,重拳打击涉企经济案件,切实保障企业健康发展。同时,宜 兴市公安局完善政务服务保障。深化“放管服 ”改革举措落地, 深入实施“ 人民满意窗口 ”建设质量提升工程,推出更多审批服 务事项全流程网办, 提升为群众办事的便捷度、体验度和满意 度,让更多群众享受均等普惠、高效便捷的服务供给。
4、统筹安全发展,打牢安全生产“提效工程 ”。持续推进以 道路交通安全和群租房为重点的安全生产专项整治行动,进一步 细化实化“三年大灶 ”各项举措,坚决遏制重特大事故,全面落实 “三个责任 ”和“三管三必须 ”要求,及时整改潜在风险,切实推 动隐患清零。
5、聚焦实战应用,开展“科技赋能提升年 ”行动。坚持智治 引领, 以科技信息化手段创新应用为突破,扎实推进市域社会治 理现代化, 持续深化科技兴警战略, 明确以智慧作战中心为龙 头, 以情指中心、大数据、网安、技侦等部门为枢纽, 以派出 所、警务工作站、责任区刑警中队、交警中队为基点,搭建数据 赋能三级实战赋能体系, 提升实战数据支撑, 精准支撑风险防 控, 精确制导平安建设, 精细服务社区管理, 全面培育以“ 数 据 ”为关键的新战斗力。
第二部分
宜兴市公安局
2021 年度单位决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
单位名称:宜兴市公安局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
48,729.64 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
153.68 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
37,679.81 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2,095.76 |
|
|
九、卫生健康支出 |
312.62 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
608.26 |
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8,186.86 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
48,883.31 |
本年支出合计 |
48,883.31 |
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
48,883.31 |
总计 |
48,883.31 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开 02 表
单位名称:宜兴市公安局 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管 理教育收费 |
事业收入(不 含专户管理教 育收费) |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
合计 |
48,883.31 |
48,883.31 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
37,679.81 |
37,679.81 |
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
34,137.58 |
34,137.58 |
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
26,946.66 |
26,946.66 |
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,036.04 |
1,036.04 |
|
|
|
|
|
|
2040220 |
执法办案 |
4,783.57 |
4,783.57 |
|
|
|
|
|
|
2040221 |
特别业务 |
51.98 |
51.98 |
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,319.34 |
1,319.34 |
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3,542.23 |
3,542.23 |
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
3,542.23 |
3,542.23 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,095.76 |
2,095.76 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,095.76 |
2,095.76 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老 保险缴费支出 |
1,397.17 |
1,397.17 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金 缴费支出 |
698.59 |
698.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
312.62 |
312.62 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
312.62 |
312.62 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急 处理 |
39.04 |
39.04 |
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
273.58 |
273.58 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
608.26 |
608.26 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
454.58 |
454.58 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施 支出 |
454.58 |
454.58 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入 安排的支出 |
153.68 |
153.68 |
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
153.68 |
153.68 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8,186.86 |
8,186.86 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8,186.86 |
8,186.86 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2,545.06 |
2,545.06 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5,641.80 |
5,641.80 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表
公开 03 表
单位名称:宜兴市公安局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
48,883.31 |
37,229.28 |
11,654.03 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
37,679.81 |
26,946.66 |
10,733.15 |
|
|
|
20402 |
公安 |
34,137.58 |
26,946.66 |
7,190.92 |
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
26,946.66 |
26,946.66 |
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,036.04 |
|
1,036.04 |
|
|
|
2040220 |
执法办案 |
4,783.57 |
|
4,783.57 |
|
|
|
2040221 |
特别业务 |
51.98 |
|
51.98 |
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,319.34 |
|
1,319.34 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3,542.23 |
|
3,542.23 |
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
3,542.23 |
|
3,542.23 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,095.76 |
2,095.76 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,095.76 |
2,095.76 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,397.17 |
1,397.17 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
698.59 |
698.59 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
312.62 |
|
312.62 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
312.62 |
|
312.62 |
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
39.04 |
|
39.04 |
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
273.58 |
|
273.58 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
608.26 |
|
608.26 |
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
454.58 |
|
454.58 |
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
454.58 |
|
454.58 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
153.68 |
|
153.68 |
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
153.68 |
|
153.68 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8,186.86 |
8,186.86 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8,186.86 |
8,186.86 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2,545.06 |
2,545.06 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5,641.80 |
5,641.80 |
|
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
单位名称:宜兴市公安局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|||
小计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
48,729.64 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
153.68 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
37,679.81 |
37,679.81 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,095.76 |
2,095.76 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
312.62 |
312.62 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
608.26 |
454.58 |
153.68 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8,186.86 |
8,186.86 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
48,883.31 |
本年支出合计 |
48,883.31 |
48,729.64 |
153.68 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
48,883.31 |
总计 |
48,883.31 |
48,729.64 |
153.68 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能 存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目)
公开 05 表
单位名称:宜兴市公安局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
48,883.31 |
37,229.28 |
11,654.03 |
|
204 |
公共安全支出 |
37,679.81 |
26,946.66 |
10,733.15 |
20402 |
公安 |
34,137.58 |
26,946.66 |
7,190.92 |
2040201 |
行政运行 |
26,946.66 |
26,946.66 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,036.04 |
|
1,036.04 |
2040220 |
执法办案 |
4,783.57 |
|
4,783.57 |
2040221 |
特别业务 |
51.98 |
|
51.98 |
2040299 |
其他公安支出 |
1,319.34 |
|
1,319.34 |
20499 |
其他公共安全支出 |
3,542.23 |
|
3,542.23 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
3,542.23 |
|
3,542.23 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2,095.76 |
2,095.76 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,095.76 |
2,095.76 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,397.17 |
1,397.17 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
698.59 |
698.59 |
|
210 |
卫生健康支出 |
312.62 |
|
312.62 |
21004 |
公共卫生 |
312.62 |
|
312.62 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
39.04 |
|
39.04 |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
273.58 |
|
273.58 |
212 |
城乡社区支出 |
608.26 |
|
608.26 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
454.58 |
|
454.58 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
454.58 |
|
454.58 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
153.68 |
|
153.68 |
2120803 |
城市建设支出 |
153.68 |
|
153.68 |
221 |
住房保障支出 |
8,186.86 |
8,186.86 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8,186.86 |
8,186.86 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2,545.06 |
2,545.06 |
|
2210202 |
提租补贴 |
5,641.80 |
5,641.80 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
公开 06 表
单位名称:宜兴市公安局 金额单位:万元
项目 |
财政拨款基本支出 |
|||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
37,229.28 |
35,531.13 |
1,698.15 |
|
301 |
工资福利支出 |
34,722.19 |
34,722.19 |
|
30101 |
基本工资 |
2,981.11 |
2,981.11 |
|
30102 |
津贴补贴 |
16,728.81 |
16,728.81 |
|
30103 |
奖金 |
4,419.68 |
4,419.68 |
|
30106 |
伙食补助费 |
601.50 |
601.50 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,858.10 |
1,858.10 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
959.33 |
959.33 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,094.97 |
1,094.97 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
107.24 |
107.24 |
|
30113 |
住房公积金 |
2,545.06 |
2,545.06 |
|
30114 |
医疗费 |
82.84 |
82.84 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3,343.56 |
3,343.56 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,698.15 |
|
1,698.15 |
30201 |
办公费 |
200.76 |
|
200.76 |
30202 |
印刷费 |
7.28 |
|
7.28 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
20.92 |
|
20.92 |
30206 |
电费 |
441.26 |
|
441.26 |
30207 |
邮电费 |
14.08 |
|
14.08 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
68.34 |
|
68.34 |
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
123.37 |
|
123.37 |
30214 |
租赁费 |
13.43 |
|
13.43 |
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
24.96 |
|
24.96 |
30218 |
专用材料费 |
20.33 |
|
20.33 |
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
40.00 |
|
40.00 |
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
36.84 |
|
36.84 |
30228 |
工会经费 |
197.63 |
|
197.63 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
291.36 |
|
291.36 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
197.58 |
|
197.58 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
808.94 |
808.94 |
|
30301 |
离休费 |
46.99 |
46.99 |
|
30302 |
退休费 |
676.03 |
676.03 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
14.84 |
14.84 |
|
30305 |
生活补助 |
16.47 |
16.47 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.50 |
10.50 |
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
44.11 |
44.11 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支 出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目)
公开 07 表
单位名称:宜兴市公安局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
48,729.64 |
37,229.28 |
11,500.36 |
|
204 |
公共安全支出 |
37,679.81 |
26,946.66 |
10,733.15 |
20402 |
公安 |
34,137.58 |
26,946.66 |
7,190.92 |
2040201 |
行政运行 |
26,946.66 |
26,946.66 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,036.04 |
|
1,036.04 |
2040220 |
执法办案 |
4,783.57 |
|
4,783.57 |
2040221 |
特别业务 |
51.98 |
|
51.98 |
2040299 |
其他公安支出 |
1,319.34 |
|
1,319.34 |
20499 |
其他公共安全支出 |
3,542.23 |
|
3,542.23 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
3,542.23 |
|
3,542.23 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2,095.76 |
2,095.76 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,095.76 |
2,095.76 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,397.17 |
1,397.17 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
698.59 |
698.59 |
|
210 |
卫生健康支出 |
312.62 |
|
312.62 |
21004 |
公共卫生 |
312.62 |
|
312.62 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
39.04 |
|
39.04 |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
273.58 |
|
273.58 |
212 |
城乡社区支出 |
454.58 |
|
454.58 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
454.58 |
|
454.58 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
454.58 |
|
454.58 |
221 |
住房保障支出 |
8,186.86 |
8,186.86 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8,186.86 |
8,186.86 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2,545.06 |
2,545.06 |
|
2210202 |
提租补贴 |
5,641.80 |
5,641.80 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
公开 08 表
单位名称:宜兴市公安局 金额单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
37,229.28 |
35,531.13 |
1,698.15 |
|
301 |
工资福利支出 |
34,722.19 |
34,722.19 |
|
30101 |
基本工资 |
2,981.11 |
2,981.11 |
|
30102 |
津贴补贴 |
16,728.81 |
16,728.81 |
|
30103 |
奖金 |
4,419.68 |
4,419.68 |
|
30106 |
伙食补助费 |
601.50 |
601.50 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,858.10 |
1,858.10 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
959.33 |
959.33 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,094.97 |
1,094.97 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
107.24 |
107.24 |
|
30113 |
住房公积金 |
2,545.06 |
2,545.06 |
|
30114 |
医疗费 |
82.84 |
82.84 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3,343.56 |
3,343.56 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,698.15 |
|
1,698.15 |
30201 |
办公费 |
200.76 |
|
200.76 |
30202 |
印刷费 |
7.28 |
|
7.28 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
20.92 |
|
20.92 |
30206 |
电费 |
441.26 |
|
441.26 |
30207 |
邮电费 |
14.08 |
|
14.08 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
68.34 |
|
68.34 |
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
123.37 |
|
123.37 |
30214 |
租赁费 |
13.43 |
|
13.43 |
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
24.96 |
|
24.96 |
30218 |
专用材料费 |
20.33 |
|
20.33 |
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
40.00 |
|
40.00 |
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
36.84 |
|
36.84 |
30228 |
工会经费 |
197.63 |
|
197.63 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
291.36 |
|
291.36 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
197.58 |
|
197.58 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
808.94 |
808.94 |
|
30301 |
离休费 |
46.99 |
46.99 |
|
30302 |
退休费 |
676.03 |
676.03 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
14.84 |
14.84 |
|
30305 |
生活补助 |
16.47 |
16.47 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.50 |
10.50 |
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
44.11 |
44.11 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开 09 表
单位名称:宜兴市公安局 金额单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
“三公” 经费合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公” 经费合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
316.32 |
0.00 |
291.36 |
0.00 |
291.36 |
24.96 |
0.00 |
61.00 |
316.32 |
0.00 |
291.36 |
0.00 |
291.36 |
24.96 |
0.00 |
61.00 |
相关统计数:
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
因公出国(境)团组数(个) |
0 |
因公出国(境)人次数(人) |
0 |
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
123 |
国内公务接待批次(个) |
259 |
国内公务接待人次(人) |
2,072 |
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
召开会议次数(个) |
0 |
参加会议人次(人) |
0 |
组织培训次数(个) |
15 |
参加培训人次(人) |
531 |
注:本表反映本年度一般公共预算“三公 ”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表
公开 10 表
单位名称:宜兴市公安局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
2 |
|
合计 |
153.68 |
|
153.68 |
|
212 |
城乡社区支出 |
153.68 |
|
153.68 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
153.68 |
|
153.68 |
2120803 |
城市建设支出 |
153.68 |
|
153.68 |
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算支出决算表
公开 11 表
单位名称:宜兴市公安局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
2 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
一般公共预算机关运行经费支出决算表
公开 12 表
单位名称:宜兴市公安局 金额单位:万元
项目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
1,698.15 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,698.15 |
30201 |
办公费 |
200.76 |
30202 |
印刷费 |
7.28 |
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
20.92 |
30206 |
电费 |
441.26 |
30207 |
邮电费 |
14.08 |
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
68.34 |
30211 |
差旅费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
123.37 |
30214 |
租赁费 |
13.43 |
30215 |
会议费 |
|
30216 |
培训费 |
|
30217 |
公务接待费 |
24.96 |
30218 |
专用材料费 |
20.33 |
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
40.00 |
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
36.84 |
30228 |
工会经费 |
197.63 |
30229 |
福利费 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
291.36 |
30239 |
其他交通费用 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
197.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
31008 |
物资储备 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
31010 |
安置补助 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
312 |
对企业补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
注:“机关运行经费 ” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中 的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表
公开 13 表
单位名称:宜兴市公安局 单位:万元
项目 |
金额 |
一、政府采购支出合计 |
4,493.69 |
(一)政府采购货物支出 |
2,109.06 |
(二)政府采购工程支出 |
2,384.63 |
(三)政府采购服务支出 |
|
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾 数误差。
第三部分 2021 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收入、支出决算总计 48,883.31 万元。与上年相 比,收、支总计各增加 3,561.89 万元,增长 7.86%。其中:
(一)收入决算总计 48,883.31 万元。包括:
1.本年收入决算合计 48,883.31 万元。与上年相比,增加 3,561.89 万元,增长 7.86%,变动原因:主要是提高了提租补贴、社保、公积金等人员经费。
2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。 3.年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计 48,883.31 万元。包括:
1.本年支出决算合计 48,883.31 万元。与上年相比,增加 3,561.89 万元,增长 7.86%,变动原因:主要是提高了提租补贴、社保、公积金等人员经费。
2.结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2021 年度本年收入决算合计 48,883.31 万元,其中:财政 拨款收入 48,883.31 万元, 占 100%;上级补助收入 0 万元, 占 0%;财政专户管理教育收费 0 万元, 占 0%;事业收入(不含专 户管理教育收费)0 万元, 占 0%;经营收入 0 万元, 占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。
三、支出决算情况说明
2021 年度本年支出决算合计 48,883.31 万元,其中:基本 支出 37,229.28 万元, 占 76.16%;项目支出 11,654.03 万元, 占 23.84%;上缴上级支出 0 万元, 占 0%;经营支出 0 万元, 占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 48,883.31 万元。 与上年相比,收、支总计各增加 3,561.89 万元,增长 7.86%, 变动原因: 主要是提高了提租补贴、社保、公积金等人员经 费。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预 算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用 本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年 度财政拨款结转资金发生的支出。
2021 年度财政拨款支出决算 48,883.31 万元, 占本年支出 合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 44,610.65 万 元相比,完成年初预算的 109.58%。其中:
(一)公共安全支出(类)
1.公安(款) 行政运行(项)。年初预算 27,290.82 万 元,支出决算 26,946.66 万元,完成年初预算的 98.74%。决算 数与年初预算数的差异原因:支出功能科目调整。
2.公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 649.49 万元,支出决算 1,036.04 万元,完成年初预算的 159.52%。决 算数与年初预算数的差异原因:支出功能科目调整。
3.公安(款)执法办案(项)。年初预算 4,194 万元,支 出决算 4,783.57 万元,完成年初预算的 114.06%。决算数与年 初预算数的差异原因:支出功能科目调整,并增加防疫专项资 金和反诈专用经费。
4.公安(款)特别业务(项)。年初预算 0 万元,支出决 算 51.98 万 元 , (年初预算数 为 0 万 元 , 无 法计算 完 成 比 率)。决算数与年初预算数的差异原因:支出功能科目调整。
5.公安(款) 其他公安支出(项)。年初预算 1,031 万 元,支出决算 1,319.34 万元,完成年初预算的 127.97%。决算 数与年初预算数的差异原因:支出功能科目调整。
6.其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年 初预算 3,567.55 万元,支出决算 3,542.23 万元,完成年初预 算的 99.29%。决算数与年初预算数的差异原因:支出功能科目 调整。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险 缴 费 支 出(项 ) 。 年 初 预 算 1,397.17 万 元 , 支 出 决 算 1,397.17 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相 同。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴 费支出(项)。年初预算 698.59 万元, 支出决算 698.59 万 元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。
(三)卫生健康支出(类)
1.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年 初预算 0 万元, 支出决算 39.04 万元, (年初预算数为 0 万 元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因: 支出功能科目调整。
2.公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 273.58 万元,(年初预算数为 0 万元,无法计 算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:支出功能科 目调整。
(四)城乡社区支出(类)
1.城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出 (项)。年初预算 0 万元,支出决算 454.58 万元,(年初预算 数为 0 万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差 异原因:支出功能科目调整。
2. 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 153.68 万元,(年初预 算数为 0 万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的 差异原因:支出功能科目调整。
(五)住房保障支出(类)
1.住房 改革支 出(款 )住房公积金(项 ) 。年初预算 1,826.41 万元 ,支 出决算 2,545.06 万元 ,完成年初预算 的 139.35%。决算数与年初预算数的差异原因:公积金缴费基数提 高。
2. 住 房 改 革 支 出(款 ) 提 租 补 贴(项 ) 。 年 初 预 算 3,955.62 万 元 ,支 出决算 5,641.8 万 元 , 完 成 年初预算 的 142.63%。决算数与年初预算数的差异原因:提租补贴基数提 高。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度财政拨款基本支出决算 37,229.28 万元,其中:
(一)人员经费 35,531.13 万元。主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补 助。
(二)公用经费 1,698.15 万元。主要包括:办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工 会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 48,729.64 万 元。与上年相比, 增加 3,408.22 万元, 增长 7.52%, 变动原 因:主要是提高了提租补贴、社保、公积金等人员经费。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 37,229.28 万元,其中:
(一)人员经费 35,531.13 万元。主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补 助。
(二)公用经费 1,698.15 万元。主要包括:办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁 费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工 会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“ 三公 ”经费、会议费、培训费支出情 况说明
(一)一般公共预算“三公 ”经费支出总体情况说明。
2021 年度一般公共预算“ 三公 ”经费支出决算 316.32 万 元。与上年相比,减少 203.13 万元,变动原因:受疫情影响, 交流学习都改成线上交流;本着节约精神,公车以维修为主, 购置为辅。其中, 因公出国(境)费支出 0 万元, 占“ 三公 ” 经费的 0%;公务用车购置及运行维护费支出 291.36 万元, 占 “ 三公 ”经费的 92.11%;公务接待费支出 24.96 万元, 占“ 三 公 ”经费的 7.89%。
(二)一般公共预算“三公 ”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元, 完成预算的 100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预 算财政拨款涉及的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算 291.36 万元,支 出决算 291.36 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数相同。 其中:
(1)公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共 预算财政拨款购置公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算 291.36 万元。公务用 车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 为 123 辆。
3 .公务接待费支出预算 24.96 万元,支出决算 24.96 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数相同。其中: 国内公务 接待支出 24.96 万元,接待 259 批次,2072 人次,开支内容: 接待无锡等上级机关来人,食堂就餐支出; 国(境)外公务接 待支出 0 万元,接待 0 批次 0 人次。
(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。
2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 100% ,决算数与预算数相同。 2021 年度全年召开会议 0 个,参加会议 0 人次。
(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。
2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 61 万 元,支出决算 61 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数相 同。2021 年度全年组织培训 15 次,组织培训 531 人次,开支内 容:警员晋升培训和轮训以及专业化训练,涉及法律、现场控 制、体能等训练。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度政府性基金预算财政拨款支 出决算 153.68 万 元。与上年相比,增加 153.68 万元(上年决算数为 0 万元,无 法计算增减比率),变动原因:支出功能科目调整。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与 上年决算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2021 年度机关运行经费支出决算 1,698.15 万元。与上年 相比,减少 34.87 万元,减少 2.01%,变动原因:节约经费。
十三、政府采购支出决算情况说明
2021 年度政府采购支出总额 4,493.69 万元,其中:政府 采购货物支出 2,109.06 万元、政府采购工程支出 2,384.63 万 元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金 额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合 同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。
十四、国有资产占用情况说明
截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 125 辆,其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 125 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上的通用设备 8 台(套),单价 100 万元(含)以上的专用设备 23 台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2021 年度,本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价, 涉及财政性资金合计 0 万元;本单位未开展单位整体财政支出重点绩效评价,涉及财政性资金 0 万元。
本单位共对上年度已实施完成的 13 个项目开展了绩效自评 价,涉及财政性资金合计 5,554.32 万元;本单位共开展 0 项单 位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、 “上级补助收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“ 附属单 位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余(原事业基金) 弥补当年收支差额的数 额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非 财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展 目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“ 三公 ”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置 支出(含车辆购置税、牌照费) 以及按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费 支出, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费及其他费用。
十九、公共安全支出 (类)公安(款)行政运行(项):反映行 政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十 、公共安全支 出 (类)公安 (款)一般行政 管理事务
(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单 独设置项级科目的其他项目支出。
二十一、公共安全支出 (类)公安(款)执法办案(项):反映 公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
二十二、公共安全支出 (类)公安(款)特别业务(项):反映 公安机关开展特别业务工作的相关支出。
二十三、公共安全支出 (类)公安(款)其他公安支出(项):
反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
二十四、公共安全支出 (类)其他公共安全支出(款)其他公
共安全支出 (项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
二十五、社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十六、社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十七、卫生健康支出 (类)公共卫生(款)突发公共卫生事 件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支 出。
二十八、卫生健康支出 (类)公共卫生(款)其他公共卫生支 出 (项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公 共卫生方面的支出。
二十九、城乡社区支出 (类)城乡社区公共设施(款)其他城 乡社区公共设施支出 (项):反映除上述项目以外其他用于城乡 社区公共设施方面的支出。
三十、城乡社区支出 (类)国有土地使用权出让收入安排的 支出 (款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有 土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
三十一、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十二、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)提租补贴
(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含 离退休人员)发放的租金补贴。