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2024年度宜兴市公安局部门决算公开

时间:2025-09-12 09:03    来源: 宜兴市公安局    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
01400649/2025-00162
生成日期
2025-09-12
公开日期
2025-09-12
文件编号
发布机构
宜兴市公安局
效力状况
有效
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内容概述
的良好政治与社会效果显著提升。强化随警随战政工保障,146名民警、485名辅警受到表彰激励,队伍精气神、战斗力持续向上。宜兴公安铮铮誓言,始终秉持政治建警铸魂、改革强警提效、科技兴警赋能、从严治警塑形

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  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  三、2024年度主要工作完成情况

  第二部分 2024年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

  八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

  九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算支出决算表

  十一、国有资本经营预算支出决算表

  十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

  十三、政府采购支出决算表

  第三部分 2024年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  宜兴市公安局负责贯彻落实中央关于公安工作的方针政策和省市委的决策部署,在履行职责过程中坚持党对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责:

  (一)、拟订全市公安工作政策、规划,起草有关公安行政管理的规范性文件和实施意见,组织、部署、指导、检查、监督全市公安工作。

  (二)、掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况,预警研判、制定对策,及时向市委、市政府和上级公安机关提供相关重要信息。

  (三)、组织实施全市公安侦查工作,侦办刑事犯罪案件、市内危害国家政治安全的犯罪案件。侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林、生物安全、金融等领域犯罪案件。负责侦办上级交办和有重大影响的严重犯罪案件。

  (四)、负责全市治安工作管理工作。处置治安事故和群体性事件,依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作,组织、指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

  (五)、负责全市道路交通安全管理工作。组织、指导、监督全市道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。

  (六)、负责全市公共信息网络安全保护工作。

  (七)、组织、指导、监督对邪教组织和对社会有危害的气功组织违法犯罪活动的防范、侦察和打击工作。组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作,履行市反恐怖工作领导小组办公室的职责。

  (八)、组织、指导、协调禁毒工作,负责市禁毒委员会办公室的日常工作。

  (九)、负责全市出入境管理工作。

  (十)、指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作。负责强制隔离戒毒审批工作。负责管理市看守所、拘留所。

  (十一)、做好有关党和国家领导人以及重要外宾来我市的安全警卫工作。协助并参与涉外警务交往与合作活动。

  (十二)、组织实施全市公安科学技术工作。规划全市公安指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

  (十三)、负责全市公安机关装备、被装和经费等警务、后勤保障工作。

  (十四)、负责全市警用航空器运行、安全和管理工作。

  (十五)、拟定全市公安队伍建设的政策、规划,组织公安民警队伍的教育训练工作。负责公安宣传和警察公共关系建设工作。按规定权限管理干部。

  (十六)、拟定全市公安队伍监督管理工作制度,分析队伍状况,负责全市公安机关督察工作。按规定权限实施对干部的监督、查处和督办全市公安队伍的违纪案件。组织指导全市公安机关队伍思想政治建设和工作作风建设。

  (十七)、负责公安行业安全生产监督管理工作,承担公共安全体系建设相关任务。

  (十八)、完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括政治处、办公室、警务保障室、党风廉政监督室、机关党委、审计室、情报指挥中心、政治安全保卫大队、单位内部安全保卫大队、治安警察大队、人口管理大队、交通警察大队、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、通信保障大队、食品药品和环境犯罪侦查大队、大数据管理大队、实战训练大队、巡特警大队、法制大队、警务督察大队、政务服务管理大队、监所管理大队、无锡市丁蜀公安检查站、宜兴市洑东公安检查站和宜兴市太华公安检查站。本部门下属单位包括:宜城派出所、城东派出所、十里牌派出所、环科园派出所、新街派出所、宜兴市经济技术开发区派出所、丁山派出所、大浦派出所、湖滏派出所、张渚派出所、太华派出所、西渚派出所、和桥派出所、高塍派出所、万石派出所、官林派出所、新建派出所、杨巷派出所、徐舍派出所、周铁派出所、芳桥派出所、新庄派出所、森林派出所、宜城水上派出所、周铁水上派出所、陶都警务工作站、丁蜀警务工作站、荆溪警务工作站、荆邑警务工作站和阳羡生态旅游度假区派出所。

  2.从决算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:宜兴市公安局本级和宜兴市公安交通警察大队。

  三、2024年度主要工作完成情况

  2024年以来,宜兴公安坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,在上级公安机关和市委、市政府的坚强领导下,统筹推进防风险、保安全、护稳定、促发展、惠民生各项工作,24个集体和110名个人受到省市以上荣誉表彰,全局全警“扛红旗、争第一”的精气神持续提振。

  一、全面护航中心工作高质量发展

  全力服务保障宜兴旅游经济发展,围绕“五一”“中秋”“国庆”等重要节假日,圆满完成非遗年会、“山湖”音乐节、“阳羡100”越野赛等大型活动64场次,部署公安勤务7.4万人次,服务覆盖群众50.3万人次、车辆25.8万辆次,制定完善窑湖小镇、雅达溪山、隐龙谷等8个景区9个场景安保方案,实时严密掌控现场态势,实现全部重大活动“零案件、零事故”。

  营商环境持续优化。全面强化“护企优商”顶层设计,依托公安“经盾服务站”“知识产权保护服务前哨”建设运行,破获重大涉企案件78起,为本地企业挽回直接经济损失1.6亿元。新建“太湖e警”综合服务点、海外高层次人才服务“一站式”专窗7处,车辆管理所获评“全国一等县级车辆管理所”,办结公安政务服务事项140.5万件,公安服务满意率达99.9%,持续保持无锡大市最前列。

  二、全面发起平安建设打防攻势

  全力打击突出犯罪。连续20年践行“命案必破”承诺,年内现行命案、八类案件、性侵案件保持全破,现行盗窃案件破案率达80.8%、同比上升16.2%,全市违法犯罪警情、可防性发案数同比下降19.6%、42.4%,专业攻防能力得到上级公安机关高度认可。

  全力打防新型犯罪。强势推进“天网”“心盾”两大行动,摧毁“百人级”电诈团伙4个,抓获全省首名涉诈逃犯,破获案件319起、抓获涉诈嫌疑人1028名,为企业群众挽回直接经济损失5561万元。举办宣防活动63场、上门宣讲1.2万场次、覆盖群众130.3万人次,受到中央省市级媒体报道123篇次,全市电诈警情、刑事发案数同比下降33.4%、34%。

  全力打防民生犯罪。深入开展打击整治黄赌违法犯罪“清源”专项行动,摧毁涉黄“风向标”场所9个、山林流动赌场窝点4处,采取刑事强制措施191人、行政处罚1986人,分别同比上升51.6%、39%,涉黄、涉赌警情同比下降21.3%、48.5%。持续发起打击侵犯知识产权、环境污染等违法犯罪专项攻势,坚决守护宜兴蓝天碧水净土。

  三、全面打造现代警务品牌标杆

  深化攻防一体改革。“站舟车摩航”囤警街面、攻势巡防,60人“EPU”精英小队、800人处突机动力量24小时保持“热运转”,累计接报处置各类警情26.6万起,高效处置重大警情1580起。立足“派出所主防”职能定位,牵头推动18个乡镇(街道)制定出台“1+5+N”联动工作方案,215名社区民警以专职“两委”副书记角色实质参与社区分工,全市27个基层所站全部实现人民调解室“全覆盖”,基础管控监测中心与城东、经开区派出所成功获评无锡市局星级单位,基础管控水平跃升高位。

  深化现代法治建设。建成无锡地区首家接报案中心、涉案财物管理中心,升级打造“五星级”执法办案中心,刑事案件嫌疑人全量、全程入中心审查率达100%,2024年3月22日全省法治公安建设推进会在宜召开,全量化、全流程、全要素监督管理经验得到广泛推广。

  深化数智公安赋能。锚定打造“县级公安机关大数据建设示范区”总体目标,建成市局大数据实战赋能中心,上线运行业务模型326个、助力抓获嫌疑人522名,“吴小瑜创新工作室”、电子数据取证重点实验室分别被评为无锡市局首批“科技兴警先导支撑点”“公安重点实验室(技术联创中心)”。建强市局自研“多维融合感知平台2.0”,累计汇聚感知数据321亿条,产出涉罪线索2248条、赋能案件研判1267起。完成5个乡镇街道320平方公里三维地图采集测绘,可视化作战基础更牢。

  四、全面守牢公共安全监管防线

  紧盯道路交通安全监管。高标整治省市挂牌道路16条、改造农村道路搭接道口351处、设定绿波带78段、配置雷达自适应路口165个,全市通行系数提升25.8%。查处各类交通违法行为116.2万起,发布警示提示视频286条、被省级以上媒体录用105条次,交通亡人事故数、亡人数同比分别下降11%、13.4%。扎实推进校园“定制公交”工作,二实小周边荆溪东山路、荆邑东山路2条主要道路日均车流量同比下降6.2%、11.1%。

  紧盯消防安全监管。强化群租房、集宿区、“九小场所”等领域安全监管,全市200间以上集宿区结构化相机安装比例达100%,接入双物联网管理平台烟感81103套、温感36911套,源头化解事故苗头62起,消防火灾警情同比下降17.6%,公安管辖领域消防事故“零亡人”。

  紧盯危化品安全监管。以“查违规、查隐患、查制度”为中心重点,全面消除安全隐患213处,全市375家危险品单位储存场所治安防范达标率保持100%,涉危化品厂企安全事故“零发生”。

  五、全面实施新时代强警工程

  实施新时代政治强警工程。严格落实党委“第一议题”制度,开展党委理论学习中心组集中学习、党委扩大会议专题学习35场次,领导干部全覆盖开展“政治忠诚剖析”,“公安姓党”政治定力不断增强。扎实推进党纪学习教育融合书香机关建设,依托市局党建活动中心、廉政教育活动基地以及本地红色教育资源,开展实境教学80批次、“全覆盖”党员1572名,引导全警将忠诚根植于灵魂、熔铸于血脉。

  实施新时代专业强警工程。积极组织宜兴市局反诈宣防、预警劝阻、数据建模、执法规范领域“四项竞赛”,全面练兵提升与民互动、诚意沟通、数据作战的能力水平,在全省公安刑事科学技术、数字督察比武、警用手枪射击、警务技战术教官比武等多轮竞赛中斩获最前名次,善战善为的警队形象全面彰显。

  实施新时代作风强警工程。全面推广群众意见“听我一言”平台,严格落实案件办理进展“向您通报”制度,民意引领警务、警务服务民生的良好政治与社会效果显著提升。强化随警随战政工保障,146名民警、485名辅警受到表彰激励,队伍精气神、战斗力持续向上。

  宜兴公安铮铮誓言,始终秉持政治建警铸魂、改革强警提效、科技兴警赋能、从严治警塑形,全力书写护航宜兴的平安答卷。

  第二部分

  宜兴市公安局

  2024年度部门决算表

  收入支出决算总表

  公开01表

  部门名称:宜兴市公安局

  金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  决算数

  按功能分类

  决算数

  一、一般公共预算财政拨款收入

  57,099.13

  一、一般公共服务支出

  二、政府性基金预算财政拨款收入

  347.36

  二、外交支出

  三、国有资本经营预算财政拨款收入

  三、国防支出

  四、上级补助收入

  四、公共安全支出

  43,169.09

  五、事业收入

  五、教育支出

  六、经营收入

  六、科学技术支出

  七、附属单位上缴收入

  七、文化旅游体育与传媒支出

  八、其他收入

  八、社会保障和就业支出

  4,065.95

  九、卫生健康支出

  1,173.01

  十、节能环保支出

  十一、城乡社区支出

  347.36

  十二、农林水支出

  十三、交通运输支出

  十四、资源勘探工业信息等支出

  十五、商业服务业等支出

  十六、金融支出

  十七、援助其他地区支出

  十八、自然资源海洋气象等支出

  十九、住房保障支出

  8,691.09

  二十、粮油物资储备支出

  二十一、国有资本经营预算支出

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  二十三、其他支出

  二十四、债务还本支出

  二十五、债务付息支出

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  本年收入合计

  57,446.49

  本年支出合计

  57,446.49

  使用非财政拨款结余

  结余分配

  年初结转和结余

  年末结转和结余

  总计

  57,446.49

  总计

  57,446.49

  注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  收入决算表

  公开02表

  部门名称:宜兴市公安局

  金额单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  财政专户管理教育收费

  事业收入(不含专户管理教育收费)

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  合计

  57,446.49

  57,446.49

  204

  公共安全支出

  43,169.09

  43,169.09

  20402

  公安

  43,163.09

  43,163.09

  2040201

  行政运行

  32,870.72

  32,870.72

  2040202

  一般行政管理事务

  2,118.47

  2,118.47

  2040220

  执法办案

  6,221.26

  6,221.26

  2040221

  特别业务

  1,675.00

  1,675.00

  2040299

  其他公安支出

  277.64

  277.64

  20499

  其他公共安全支出

  6.00

  6.00

  2049999

  其他公共安全支出

  6.00

  6.00

  208

  社会保障和就业支出

  4,065.95

  4,065.95

  20805

  行政事业单位养老支出

  4,065.95

  4,065.95

  2080501

  行政单位离退休

  85.77

  85.77

  2080502

  事业单位离退休

  1.80

  1.80

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2,660.04

  2,660.04

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  1,318.34

  1,318.34

  210

  卫生健康支出

  1,173.01

  1,173.01

  21011

  行政事业单位医疗

  1,173.01

  1,173.01

  2101101

  行政单位医疗

  1,157.55

  1,157.55

  2101102

  事业单位医疗

  15.46

  15.46

  212

  城乡社区支出

  347.36

  347.36

  21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

  347.36

  347.36

  2120803

  城市建设支出

  347.36

  347.36

  221

  住房保障支出

  8,691.09

  8,691.09

  22102

  住房改革支出

  8,691.09

  8,691.09

  2210201

  住房公积金

  2,373.02

  2,373.02

  2210202

  提租补贴

  6,269.70

  6,269.70

  2210203

  购房补贴

  48.37

  48.37

  注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  支出决算表

  公开03表

  部门名称:宜兴市公安局

  金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  合计

  57,446.49

  46,800.76

  10,645.73

  204

  公共安全支出

  43,169.09

  32,870.72

  10,298.37

  20402

  公安

  43,163.09

  32,870.72

  10,292.37

  2040201

  行政运行

  32,870.72

  32,870.72

  2040202

  一般行政管理事务

  2,118.47

  2,118.47

  2040220

  执法办案

  6,221.26

  6,221.26

  2040221

  特别业务

  1,675.00

  1,675.00

  2040299

  其他公安支出

  277.64

  277.64

  20499

  其他公共安全支出

  6.00

  6.00

  2049999

  其他公共安全支出

  6.00

  6.00

  208

  社会保障和就业支出

  4,065.95

  4,065.95

  20805

  行政事业单位养老支出

  4,065.95

  4,065.95

  2080501

  行政单位离退休

  85.77

  85.77

  2080502

  事业单位离退休

  1.80

  1.80

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2,660.04

  2,660.04

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  1,318.34

  1,318.34

  210

  卫生健康支出

  1,173.01

  1,173.01

  21011

  行政事业单位医疗

  1,173.01

  1,173.01

  2101101

  行政单位医疗

  1,157.55

  1,157.55

  2101102

  事业单位医疗

  15.46

  15.46

  212

  城乡社区支出

  347.36

  347.36

  21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

  347.36

  347.36

  2120803

  城市建设支出

  347.36

  347.36

  221

  住房保障支出

  8,691.09

  8,691.09

  22102

  住房改革支出

  8,691.09

  8,691.09

  2210201

  住房公积金

  2,373.02

  2,373.02

  2210202

  提租补贴

  6,269.70

  6,269.70

  2210203

  购房补贴

  48.37

  48.37

  注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  部门名称:宜兴市公安局

  金额单位:万元

  收 入

  支 出

  项 目

  决算数

  按功能分类

  决算数

  小计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  国有资本经营预算财政拨款

  一、一般公共预算财政拨款收入

  57,099.13

  一、一般公共服务支出

  二、政府性基金预算财政拨款收入

  347.36

  二、外交支出

  三、国有资本经营预算财政拨款收入

  三、国防支出

  四、公共安全支出

  43,169.09

  43,169.09

  五、教育支出

  六、科学技术支出

  七、文化旅游体育与传媒支出

  八、社会保障和就业支出

  4,065.95

  4,065.95

  九、卫生健康支出

  1,173.01

  1,173.01

  十、节能环保支出

  十一、城乡社区支出

  347.36

  347.36

  十二、农林水支出

  十三、交通运输支出

  十四、资源勘探工业信息等支出

  十五、商业服务业等支出

  十六、金融支出

  十七、援助其他地区支出

  十八、自然资源海洋气象等支出

  十九、住房保障支出

  8,691.09

  8,691.09

  二十、粮油物资储备支出

  二十一、国有资本经营预算支出

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  二十三、其他支出

  二十四、债务还本支出

  二十五、债务付息支出

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  本年收入合计

  57,446.49

  本年支出合计

  57,446.49

  57,099.13

  347.36

  年初财政拨款结转和结余

  年末财政拨款结转和结余

  一、一般公共预算财政拨款

  二、政府性基金预算财政拨款

  三、国有资本经营预算财政拨款

  总计

  57,446.49

  总计

  57,446.49

  57,099.13

  347.36

  注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  财政拨款支出决算表(功能科目)

  公开05表

  部门名称:宜兴市公安局

  金额单位:万元

  项 目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  57,446.49

  46,800.76

  10,645.73

  204

  公共安全支出

  43,169.09

  32,870.72

  10,298.37

  20402

  公安

  43,163.09

  32,870.72

  10,292.37

  2040201

  行政运行

  32,870.72

  32,870.72

  2040202

  一般行政管理事务

  2,118.47

  2,118.47

  2040220

  执法办案

  6,221.26

  6,221.26

  2040221

  特别业务

  1,675.00

  1,675.00

  2040299

  其他公安支出

  277.64

  277.64

  20499

  其他公共安全支出

  6.00

  6.00

  2049999

  其他公共安全支出

  6.00

  6.00

  208

  社会保障和就业支出

  4,065.95

  4,065.95

  20805

  行政事业单位养老支出

  4,065.95

  4,065.95

  2080501

  行政单位离退休

  85.77

  85.77

  2080502

  事业单位离退休

  1.80

  1.80

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2,660.04

  2,660.04

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  1,318.34

  1,318.34

  210

  卫生健康支出

  1,173.01

  1,173.01

  21011

  行政事业单位医疗

  1,173.01

  1,173.01

  2101101

  行政单位医疗

  1,157.55

  1,157.55

  2101102

  事业单位医疗

  15.46

  15.46

  212

  城乡社区支出

  347.36

  347.36

  21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

  347.36

  347.36

  2120803

  城市建设支出

  347.36

  347.36

  221

  住房保障支出

  8,691.09

  8,691.09

  22102

  住房改革支出

  8,691.09

  8,691.09

  2210201

  住房公积金

  2,373.02

  2,373.02

  2210202

  提租补贴

  6,269.70

  6,269.70

  2210203

  购房补贴

  48.37

  48.37

  注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  公开06表

  部门名称:宜兴市公安局

  金额单位:万元

  项 目

  财政拨款基本支出

  经济分类科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  合计

  46,800.76

  44,126.88

  2,673.88

  301

  工资福利支出

  43,406.84

  660.96

  30101

  基本工资

  4,172.09

  4,172.09

  30102

  津贴补贴

  78.76

  17,576.52

  30103

  奖金

  6,968.99

  30106

  伙食补助费

  30107

  绩效工资

  127.66

  127.66

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  25.12

  2,660.04

  30109

  职业年金缴费

  1,318.34

  1,318.34

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  1,173.01

  1,173.01

  30111

  公务员医疗补助缴费

  30112

  其他社会保障缴费

  156.42

  156.42

  30113

  住房公积金

  32.53

  2,373.02

  30114

  医疗费

  73.04

  73.04

  30199

  其他工资福利支出

  6,807.72

  6,807.72

  302

  商品和服务支出

  2,673.88

  2,673.88

  30201

  办公费

  316.00

  316.00

  30202

  印刷费

  16.78

  30203

  咨询费

  30204

  手续费

  30205

  水费

  34.00

  34.00

  30206

  电费

  550.00

  550.00

  30207

  邮电费

  120.89

  120.89

  30208

  取暖费

  30209

  物业管理费

  10.00

  10.00

  30211

  差旅费

  30212

  因公出国(境)费用

  30213

  维修(护)费

  0.71

  115.00

  30214

  租赁费

  30215

  会议费

  30216

  培训费

  30217

  公务接待费

  9.49

  9.49

  30218

  专用材料费

  0.83

  30224

  被装购置费

  30225

  专用燃料费

  30226

  劳务费

  1.00

  1.00

  30227

  委托业务费

  89.00

  89.00

  30228

  工会经费

  197.27

  197.27

  30229

  福利费

  30231

  公务用车运行维护费

  412.84

  412.84

  30239

  其他交通费用

  687.81

  687.81

  30240

  税金及附加费用

  30299

  其他商品和服务支出

  113.80

  113.80

  303

  对个人和家庭的补助

  720.04

  720.04

  30301

  离休费

  49.67

  49.67

  30302

  退休费

  424.16

  3.89

  30303

  退职(役)费

  30304

  抚恤金

  143.31

  30305

  生活补助

  59.48

  59.48

  30306

  救济费

  30307

  医疗费补助

  35.88

  30308

  助学金

  30309

  奖励金

  30310

  个人农业生产补贴

  30311

  代缴社会保险费

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  0.30

  7.55

  307

  债务利息及费用支出

  30701

  国内债务付息

  30702

  国外债务付息

  30703

  国内债务发行费用

  30704

  国外债务发行费用

  310

  资本性支出

  31001

  房屋建筑物购建

  31002

  办公设备购置

  31003

  专用设备购置

  31005

  基础设施建设

  31006

  大型修缮

  31007

  信息网络及软件购置更新

  31008

  物资储备

  31009

  土地补偿

  31010

  安置补助

  31011

  地上附着物和青苗补偿

  31012

  拆迁补偿

  31013

  公务用车购置

  31019

  其他交通工具购置

  31021

  文物和陈列品购置

  31022

  无形资产购置

  31099

  其他资本性支出

  312

  对企业补助

  31201

  资本金注入

  31203

  政府投资基金股权投资

  31204

  费用补贴

  31205

  利息补贴

  31206

  其他资本性补助

  31299

  其他对企业补助

  399

  其他支出

  39907

  国家赔偿费用支出

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  39909

  经常性赠与

  39910

  资本性赠与

  39999

  其他支出

  注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  一般公共预算支出决算表(功能科目)

  公开07表

  部门名称:宜兴市公安局

  金额单位:万元

  项 目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  57,099.13

  46,800.76

  10,298.37

  204

  公共安全支出

  43,169.09

  32,870.72

  10,298.37

  20402

  公安

  43,163.09

  32,870.72

  10,292.37

  2040201

  行政运行

  32,870.72

  32,870.72

  2040202

  一般行政管理事务

  2,118.47

  2,118.47

  2040220

  执法办案

  6,221.26

  6,221.26

  2040221

  特别业务

  1,675.00

  1,675.00

  2040299

  其他公安支出

  277.64

  277.64

  20499

  其他公共安全支出

  6.00

  6.00

  2049999

  其他公共安全支出

  6.00

  6.00

  208

  社会保障和就业支出

  4,065.95

  4,065.95

  20805

  行政事业单位养老支出

  4,065.95

  4,065.95

  2080501

  行政单位离退休

  85.77

  85.77

  2080502

  事业单位离退休

  1.80

  1.80

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2,660.04

  2,660.04

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  1,318.34

  1,318.34

  210

  卫生健康支出

  1,173.01

  1,173.01

  21011

  行政事业单位医疗

  1,173.01

  1,173.01

  2101101

  行政单位医疗

  1,157.55

  1,157.55

  2101102

  事业单位医疗

  15.46

  15.46

  221

  住房保障支出

  8,691.09

  8,691.09

  22102

  住房改革支出

  8,691.09

  8,691.09

  2210201

  住房公积金

  2,373.02

  2,373.02

  2210202

  提租补贴

  6,269.70

  6,269.70

  2210203

  购房补贴

  48.37

  48.37

  注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

  公开08表

  部门名称:宜兴市公安局

  金额单位:万元

  项 目

  一般公共预算财政拨款基本支出

  经济分类科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  合计

  46,800.76

  44,126.88

  2,673.88

  301

  工资福利支出

  43,406.84

  43,406.84

  30101

  基本工资

  4,172.09

  4,172.09

  30102

  津贴补贴

  17,576.52

  17,576.52

  30103

  奖金

  6,968.99

  6,968.99

  30106

  伙食补助费

  30107

  绩效工资

  127.66

  127.66

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  2,660.04

  2,660.04

  30109

  职业年金缴费

  1,318.34

  1,318.34

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  1,173.01

  1,173.01

  30111

  公务员医疗补助缴费

  30112

  其他社会保障缴费

  156.42

  156.42

  30113

  住房公积金

  2,373.02

  2,373.02

  30114

  医疗费

  73.04

  73.04

  30199

  其他工资福利支出

  6,807.72

  6,807.72

  302

  商品和服务支出

  2,673.88

  2,673.88

  30201

  办公费

  105.05

  316.00

  30202

  印刷费

  16.78

  16.78

  30203

  咨询费

  30204

  手续费

  30205

  水费

  34.00

  34.00

  30206

  电费

  550.00

  550.00

  30207

  邮电费

  120.89

  120.89

  30208

  取暖费

  30209

  物业管理费

  10.00

  10.00

  30211

  差旅费

  30212

  因公出国(境)费用

  30213

  维修(护)费

  115.00

  115.00

  30214

  租赁费

  30215

  会议费

  0.20

  30216

  培训费

  30217

  公务接待费

  9.49

  9.49

  30218

  专用材料费

  30224

  被装购置费

  30225

  专用燃料费

  30226

  劳务费

  1.00

  1.00

  30227

  委托业务费

  89.00

  89.00

  30228

  工会经费

  197.27

  197.27

  30229

  福利费

  30231

  公务用车运行维护费

  44.74

  412.84

  30239

  其他交通费用

  687.81

  687.81

  30240

  税金及附加费用

  30299

  其他商品和服务支出

  113.80

  113.80

  303

  对个人和家庭的补助

  720.04

  720.04

  30301

  离休费

  49.67

  49.67

  30302

  退休费

  424.16

  424.16

  30303

  退职(役)费

  30304

  抚恤金

  143.31

  143.31

  30305

  生活补助

  59.48

  59.48

  30306

  救济费

  30307

  医疗费补助

  35.88

  35.88

  30308

  助学金

  30309

  奖励金

  0.16

  30310

  个人农业生产补贴

  30311

  代缴社会保险费

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  7.55

  7.55

  307

  债务利息及费用支出

  30701

  国内债务付息

  30702

  国外债务付息

  30703

  国内债务发行费用

  30704

  国外债务发行费用

  310

  资本性支出

  31001

  房屋建筑物购建

  31002

  办公设备购置

  31003

  专用设备购置

  31005

  基础设施建设

  31006

  大型修缮

  31007

  信息网络及软件购置更新

  31008

  物资储备

  31009

  土地补偿

  31010

  安置补助

  31011

  地上附着物和青苗补偿

  31012

  拆迁补偿

  31013

  公务用车购置

  31019

  其他交通工具购置

  31021

  文物和陈列品购置

  31022

  无形资产购置

  31099

  其他资本性支出

  312

  对企业补助

  31201

  资本金注入

  31203

  政府投资基金股权投资

  31204

  费用补贴

  31205

  利息补贴

  31206

  其他资本性补助

  31299

  其他对企业补助

  399

  其他支出

  39907

  国家赔偿费用支出

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  39909

  经常性赠与

  39910

  资本性赠与

  39999

  其他支出

  注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

  公开09表

  部门名称:宜兴市公安局

  金额单位:万元

  预算数

  决算数

  “三公”经费

  会议费

  培训费

  “三公”经费

  会议费

  培训费

  “三公”经费合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务

  接待费

  “三公”经费合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务

  接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  543.34

  0.00

  533.84

  121.00

  412.84

  9.49

  0.00

  42.70

  543.34

  0.00

  533.84

  121.00

  412.84

  9.49

  0.00

  42.70

  相关统计数:

  项目

  统计数

  项目

  统计数

  因公出国(境)团组数(个)

  0.00

  因公出国(境)人次数(人)

  0.00

  公务用车购置数(辆)

  7.00

  公务用车保有量(辆)

  163.00

  国内公务接待批次(个)

  107.00

  国内公务接待人次(人)

  1,681.00

  国(境)外公务接待批次(个)

  0.00

  国(境)外公务接待人次(人)

  0.00

  召开会议次数(次)

  0.00

  参加会议人次(人)

  0.00

  组织培训次数(次)

  26.00

  参加培训人次(人)

  1,280.00

  注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  政府性基金预算支出决算表

  公开10表

  部门名称:宜兴市公安局

  金额单位:万元

  项 目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  347.36

  347.36

  212

  城乡社区支出

  347.36

  347.36

  21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

  347.36

  347.36

  2120803

  城市建设支出

  347.36

  347.36

  注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  国有资本经营预算支出决算表

  公开11表

  部门名称:宜兴市公安局

  金额单位:万元

  项 目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。

  财政拨款机关运行经费支出决算表

  公开12表

  部门名称:宜兴市公安局

  金额单位:万元

  项 目

  机关运行经费支出决算

  科目编码

  科目名称

  合计

  2,673.88

  302

  商品和服务支出

  2,673.88

  30201

  办公费

  316.00

  30202

  印刷费

  16.78

  30203

  咨询费

  30204

  手续费

  30205

  水费

  34.00

  30206

  电费

  550.00

  30207

  邮电费

  120.89

  30208

  取暖费

  30209

  物业管理费

  10.00

  30211

  差旅费

  30212

  因公出国(境)费用

  30213

  维修(护)费

  115.00

  30214

  租赁费

  30215

  会议费

  30216

  培训费

  30217

  公务接待费

  9.49

  30218

  专用材料费

  30224

  被装购置费

  30225

  专用燃料费

  30226

  劳务费

  1.00

  30227

  委托业务费

  89.00

  30228

  工会经费

  197.27

  30229

  福利费

  30231

  公务用车运行维护费

  412.84

  30239

  其他交通费用

  687.81

  30240

  税金及附加费用

  30299

  其他商品和服务支出

  113.80

  307

  债务利息及费用支出

  310

  资本性支出

  31001

  房屋建筑物购建

  31002

  办公设备购置

  31003

  专用设备购置

  31005

  基础设施建设

  31006

  大型修缮

  31007

  信息网络及软件购置更新

  31008

  物资储备

  31009

  土地补偿

  31010

  安置补助

  31011

  地上附着物和青苗补偿

  31012

  拆迁补偿

  31013

  公务用车购置

  31019

  其他交通工具购置

  31021

  文物和陈列品购置

  31022

  无形资产购置

  31099

  其他资本性支出

  312

  对企业补助

  399

  其他支出

  注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  政府采购支出决算表

  公开13表

  部门名称:宜兴市公安局

  单位:万元

  项目

  金 额

  一、政府采购支出合计

  2,568.28

  (一)政府采购货物支出

  599.09

  (二)政府采购工程支出

  25.00

  (三)政府采购服务支出

  1,944.19

  二、政府采购授予中小企业合同金额

  1,343.28

  其中:授予小微企业合同金额

  30.00

  注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  第三部分 2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2024年度收入、支出决算总计57,446.49万元。与上年相比,收、支总计各减少9,376.5万元,减少14.03%。其中:

  (一)收入决算总计57,446.49万元。包括:

  1.本年收入决算合计57,446.49万元。与上年相比,减少9,376.5万元,减少14.03%,变动原因:经费压降。

  2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算数相同。

  3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

  (二)支出决算总计57,446.49万元。包括:

  1.本年支出决算合计57,446.49万元。与上年相比,减少9,376.5万元,减少14.03%,变动原因:经费压降。

  2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

  3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

  二、收入决算情况说明

  2024年度本年收入决算合计57,446.49万元,其中:财政拨款收入57,446.49万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2024年度本年支出决算合计57,446.49万元,其中:基本支出46,800.76万元,占81.47%;项目支出10,645.73万元,占18.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收入、支出决算总计57,446.49万元。与上年相比,收、支总计各减少9,376.5万元,减少14.03%,变动原因:经费压降。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

  2024年度财政拨款支出决算57,446.49万元,占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算54,070.73万元相比,完成年初预算的106.24%。其中:

  (一)公共安全支出(类)

  1.公安(款)行政运行(项)。年初预算31,186.12万元,支出决算32,870.72万元,完成年初预算的105.4%。决算数与年初预算数的差异原因:按正常流程追加人员经费。

  2.公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算1,857.39万元,支出决算2,118.47万元,完成年初预算的114.06%。决算数与年初预算数的差异原因:按正常流程追加项目经费。

  3.公安(款)执法办案(项)。年初预算5,471.5万元,支出决算6,221.26万元,完成年初预算的113.7%。决算数与年初预算数的差异原因:按正常流程追加执法办案类经费。

  4.公安(款)特别业务(项)。年初预算1,662.66万元,支出决算1,675万元,完成年初预算的100.74%。决算数与年初预算数的差异原因:按正常流程追加办案经费。

  5.公安(款)其他公安支出(项)。年初预算285万元,支出决算277.64万元,完成年初预算的97.42%。决算数与年初预算数的差异原因:按要求核减经费。

  6.其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算0万元,支出决算6万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:按正常流程追加经费。

  (二)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算58.32万元,支出决算85.77万元,完成年初预算的147.07%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员增加。

  2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算1.8万元,支出决算1.8万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

  3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算2,628.95万元,支出决算2,660.04万元,完成年初预算的101.18%。决算数与年初预算数的差异原因:缴费人数略有增加。

  4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算1,314.48万元,支出决算1,318.34万元,完成年初预算的100.29%。决算数与年初预算数的差异原因:缴费人数略有增加。

  (三)卫生健康支出(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算1,134.71万元,支出决算1,157.55万元,完成年初预算的102.01%。决算数与年初预算数的差异原因:缴费人数略有增加。

  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算15.46万元,支出决算15.46万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

  (四)城乡社区支出(类)

  国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算0万元,支出决算347.36万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:按正常流程追加经费。

  (五)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算2,259.28万元,支出决算2,373.02万元,完成年初预算的105.03%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增加。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算6,195.06万元,支出决算6,269.7万元,完成年初预算的101.2%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增加。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算0万元,支出决算48.37万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:退休人员增加购房补贴。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度财政拨款基本支出决算46,800.76万元,其中:

  (一)人员经费44,126.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费2,673.88万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款支出决算57,099.13万元。与上年相比,减少3,628.01万元,减少5.97%,变动原因:压降经费。

  八、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算46,800.76万元,其中:

  (一)人员经费44,126.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费2,673.88万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

  2024年度财政拨款“三公”经费支出决算543.34万元(其中:一般公共预算支出543.34万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少146.19万元,变动原因:公车购置经费和公务接待费压降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出533.84万元,占“三公”经费的98.25%;公务接待费支出9.49万元,占“三公”经费的1.75%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算543.34万元(其中:一般公共预算支出543.34万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。

  (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出预算533.84万元(其中:一般公共预算支出533.84万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算533.84万元(其中:一般公共预算支出533.84万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:

  (1)公务用车购置支出决算121万元。本年度使用财政拨款购置公务用车7辆,开支内容:公车购置费用及相关税费。

  (2)公务用车运行维护费支出决算412.84万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为163辆。

  3.公务接待费支出预算9.49万元(其中:一般公共预算支出9.49万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算9.49万元(其中:一般公共预算支出9.49万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出9.49万元,接待107批次,1681人次,开支内容:各类来函公务接待;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

  (三)财政拨款会议费支出决算情况说明。

  2024年度财政拨款会议费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议0次,参加会议0人次。

  (四)财政拨款培训费支出决算情况说明。

  2024年度财政拨款培训费支出预算42.7万元(其中:一般公共预算支出42.7万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算42.7万元(其中:一般公共预算支出42.7万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训26个,组织培训1280人次,开支内容:各类警务技能培训。

  十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算347.36万元。与上年相比,减少5,748.49万元,减少94.3%,变动原因:政府投资项目资金减少。

  十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

  十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

  2024年度机关运行经费支出决算2,673.88万元(其中:一般公共预算支出2,673.88万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少383.03万元,减少12.53%,变动原因:经费压降。

  十三、政府采购支出决算情况说明

  2024年度政府采购支出总额2,568.28万元,其中:政府采购货物支出599.09万元、政府采购工程支出25万元、政府采购服务支出1,944.19万元。政府采购授予中小企业合同金额1,343.28万元,占政府采购支出总额的52.3%,其中:授予小微企业合同金额30万元,占授予中小企业合同金额的2.23%。

  十四、国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日,本部门共有车辆163辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车156辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备4台(套)。

  十五、预算绩效评价工作开展情况

  2024年度,本部门共1个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计1,269.3万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。

  本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的33个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计9,969.1万元;本部门组织所属单位共开展2项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计57,446.49万元。

  本部门共33个项目开展了部门评价,涉及财政性资金合计9,969.1万元;本部门开展2个部门整体支出部门评价,涉及财政性资金57,446.49万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补当年收支差额的数额。

  九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

  十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

  十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  十九、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  二十、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  二十一、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

  二十二、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

  二十三、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

  二十四、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

  二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

  二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

  二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

  三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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