2025年度宜兴市公安局部门预算公开
时间:2025-02-13 15:48 来源: 宜兴市公安局警务保障室 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 01400649/2025-00023
- 发文日期
- 2025-02-13
- 公开日期
- 2025-02-13
- 文件编号
- 公开时限
- 长期公开
- 发布机构
- 宜兴市公安局警务保障室
- 公开形式
- 网站
- 公开方式
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- 主题
- 公安、安全、司法--公安
- 体裁
- 其他
- 关键词
- 警察,治安,安全,保卫,禁毒
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- 内容概述
- 管理,打造一流公安队伍。第二部分2025年度宜兴市公安局部门预算表公开01表收支总表部门:宜兴市公安局单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入51
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目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
市公安局负责贯彻落实中央关于公安工作的方针政策和省市委的决策部署,在履行职责过程中坚持党对公安工作的绝对领导。主要职责:
(一)、拟订全市公安工作政策、规划,起草有关公安行政管理的规范性文件和实施意见,组织、部署、指导、检查、监督全市公安工作。
(二)、掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况,预警研判、制定对策,及时向市委、市政府和上级公安机关提供相关重要信息。
(三)、组织实施全市公安侦查工作,侦办刑事犯罪案件、市内危害国家政治安全的犯罪案件。侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林、生物安全、金融等领域犯罪案件。负责侦办上级交办和有重大影响的严重犯罪案件。
(四)、负责全市治安管理工作。处置治安事故和群体性事件,依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作,组织、指导、监督全市公安机关治安保卫工作。
(五)、负责全市道路交通安全管理工作。组织、指导、监督全市道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。
(六)、负责全市公共信息网络安全保护工作。
(七)、组织、指导、监督对邪教组织和对社会有危害的气功组织违法犯罪活动的防范、侦查和打击工作。组织、指导、协调针对恐怖活动的防范、侦查和打击工作,履行市反恐怖工作领导小组办公室的职责。
(八)、组织、指导、协调禁毒工作,负责市禁毒委员会办公室的日常工作。
(九)、负责全市出入境管理工作。
(十)、指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作。负责强制隔离戒毒审批工作。负责管理市看守所、拘留所。
(十一)、做好有关党和国家领导人以及重要外宾来我市的安全警卫工作。协助并参与涉外警务交往与合作活动。
(十二)、组织实施全市公安科学技术工作。规划全市公安指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。
(十三)、负责全市公安机关装备、被装和经费等警务、后勤保障工作。
(十四)、负责全市警用航空器运行、安全和管理工作。
(十五)、拟定全市公安队伍建设的政策、规划,组织公安民警队伍的教育训练工作。负责公安宣传和警察公共关系建设工作。按规定权限管理干部。
(十六)、拟定全市公安队伍监督管理工作制度,分析队伍状况,负责全市公安机关督察工作。按规定权限实施对干部的监督、查处或督办全市公安队伍的违纪案件。组织指导全市公安机关队伍思想政治建设和工作作风建设。
(十七)、负责公安行业安全生产监督管理工作,承担公共安全体系建设相关任务。
(十八)、完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:政治处、办公室、警务保障室、审计室、情报指挥中心、政治安全保卫大队、单位内部安全保卫大队、治安警察大队、人口管理大队、交通警察大队、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、通信保障大队、食品药品和环境犯罪侦查大队、大数据管理大队、实战训练大队、巡特警大队、法制大队、警务督察大队、行政许可服务大队、监所管理大队、无锡市丁蜀公安检查站、宜兴市洑东公安检查站和宜兴市太华公安检查站。本部门下属单位包括:宜城派出所、城东派出所、十里牌派出所、环科园派出所、新街派出所、宜兴市经济技术开发区派出所、丁山派出所、大浦派出所、湖滏派出所、张渚派出所、太华派出所、西渚派出所、和桥派出所、高塍派出所、万石派出所、官林派出所、新建派出所、杨巷派出所、徐舍派出所、周铁派出所、芳桥派出所、新庄派出所、森林派出所、宜城水上派出所、周铁水上派出所、陶都警务工作站、丁蜀警务工作站、荆溪警务工作站、荆邑警务工作站和阳羡生态旅游度假区派出所。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:宜兴市公安局、宜兴市公安局交通警察大队。
三、2025年度部门主要工作任务及目标
2025年,宜兴市公安局将紧紧围绕市委、市政府决策部署,以“走在前、做示范、多作贡献”的担当自觉,切实维护社会稳定发展、守护群众安居乐业,进一步补短板、找亮点、树品牌,推动各项工作再创佳绩,为推进中国式现代化宜兴新实践贡献公安力量。主要从六个方面抓紧谋划:
一是以更强担当投身社会治理,主动护航发展大局。
二是以更高站位强化安保维稳,确保社会大局稳定。
三是以更实举措紧抓安全监管,筑牢安全生产底线。
四是以更硬手段推进平安建设,守护人民群众安宁。
五是以更大力度深化警务改革,争创现代警务标杆。
六是以更严要求强化队伍管理,打造一流公安队伍。
第二部分
2025年度
宜兴市公安局
部门预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
部门:宜兴市公安局 |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
51,808.56 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
37,963.74 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
4,190.90 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
1,191.59 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
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|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
8,462.33 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
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|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
51,808.56 |
本年支出合计 |
51,808.56 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
51,808.56 |
支出总计 |
51,808.56 |
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
部门:宜兴市公安局 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
部门代码 |
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
51,808.56 |
51,808.56 |
51,808.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133 |
宜兴市公安局 |
51,808.56 |
51,808.56 |
51,808.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133001 |
宜兴市公安局 |
38,690.26 |
38,690.26 |
38,690.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133002 |
宜兴市公安局交通警察大队 |
13,118.30 |
13,118.30 |
13,118.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
部门:宜兴市公安局 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
51,808.56 |
45,591.07 |
6,217.49 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
37,963.74 |
31,746.25 |
6,217.49 |
|
|
|
20402 |
公安 |
37,963.74 |
31,746.25 |
6,217.49 |
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
31,746.25 |
31,746.25 |
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,776.90 |
|
1,776.90 |
|
|
|
2040220 |
执法办案 |
3,178.65 |
|
3,178.65 |
|
|
|
2040221 |
特别业务 |
976.14 |
|
976.14 |
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
285.80 |
|
285.80 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,190.90 |
4,190.90 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,190.90 |
4,190.90 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
103.30 |
103.30 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,723.62 |
2,723.62 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,361.82 |
1,361.82 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,191.59 |
1,191.59 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,191.59 |
1,191.59 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,177.11 |
1,177.11 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.48 |
14.48 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8,462.33 |
8,462.33 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8,462.33 |
8,462.33 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2,202.20 |
2,202.20 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6,260.13 |
6,260.13 |
|
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
部门:宜兴市公安局 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
51,808.56 |
一、本年支出 |
51,808.56 |
(一)一般公共预算拨款 |
51,808.56 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
37,963.74 |
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
4,190.90 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
1,191.59 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
8,462.33 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
51,808.56 |
支出总计 |
51,808.56 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
部门:宜兴市公安局 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
51,808.56 |
45,591.07 |
42,796.14 |
2,794.93 |
6,217.49 |
|
204 |
公共安全支出 |
37,963.74 |
31,746.25 |
28,951.32 |
2,794.93 |
6,217.49 |
20402 |
公安 |
37,963.74 |
31,746.25 |
28,951.32 |
2,794.93 |
6,217.49 |
2040201 |
行政运行 |
31,746.25 |
31,746.25 |
28,951.32 |
2,794.93 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,776.90 |
|
|
|
1,776.90 |
2040220 |
执法办案 |
3,178.65 |
|
|
|
3,178.65 |
2040221 |
特别业务 |
976.14 |
|
|
|
976.14 |
2040299 |
其他公安支出 |
285.80 |
|
|
|
285.80 |
208 |
社会保障和就业支出 |
4,190.90 |
4,190.90 |
4,190.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,190.90 |
4,190.90 |
4,190.90 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
103.30 |
103.30 |
103.30 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,723.62 |
2,723.62 |
2,723.62 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,361.82 |
1,361.82 |
1,361.82 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,191.59 |
1,191.59 |
1,191.59 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,191.59 |
1,191.59 |
1,191.59 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,177.11 |
1,177.11 |
1,177.11 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.48 |
14.48 |
14.48 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8,462.33 |
8,462.33 |
8,462.33 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8,462.33 |
8,462.33 |
8,462.33 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2,202.20 |
2,202.20 |
2,202.20 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6,260.13 |
6,260.13 |
6,260.13 |
|
|
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
部门:宜兴市公安局 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
45,591.07 |
42,796.14 |
2,794.93 |
|
301 |
工资福利支出 |
41,109.70 |
41,109.70 |
|
30101 |
基本工资 |
4,154.03 |
4,154.03 |
|
30102 |
津贴补贴 |
14,970.69 |
14,970.69 |
|
30103 |
奖金 |
7,371.05 |
7,371.05 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1,282.50 |
1,282.50 |
|
30107 |
绩效工资 |
143.53 |
143.53 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,723.62 |
2,723.62 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,361.82 |
1,361.82 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,327.76 |
1,327.76 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
35.08 |
35.08 |
|
30113 |
住房公积金 |
2,202.20 |
2,202.20 |
|
30114 |
医疗费 |
76.24 |
76.24 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5,461.18 |
5,461.18 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2,794.93 |
|
2,794.93 |
30201 |
办公费 |
319.00 |
|
319.00 |
30202 |
印刷费 |
16.79 |
|
16.79 |
30205 |
水费 |
39.00 |
|
39.00 |
30206 |
电费 |
620.00 |
|
620.00 |
30207 |
邮电费 |
118.00 |
|
118.00 |
30209 |
物业管理费 |
10.00 |
|
10.00 |
30213 |
维修(护)费 |
115.00 |
|
115.00 |
30217 |
公务接待费 |
16.96 |
|
16.96 |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
30227 |
委托业务费 |
89.00 |
|
89.00 |
30228 |
工会经费 |
209.66 |
|
209.66 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
412.86 |
|
412.86 |
30239 |
其他交通费用 |
727.55 |
|
727.55 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
100.11 |
|
100.11 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,686.44 |
1,686.44 |
|
30301 |
离休费 |
27.06 |
27.06 |
|
30302 |
退休费 |
1,567.78 |
1,567.78 |
|
30305 |
生活补助 |
42.50 |
42.50 |
|
30307 |
医疗费补助 |
36.56 |
36.56 |
|
30309 |
奖励金 |
0.14 |
0.14 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
12.40 |
12.40 |
|
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
部门:宜兴市公安局 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
51,808.56 |
45,591.07 |
42,796.14 |
2,794.93 |
6,217.49 |
|
204 |
公共安全支出 |
37,963.74 |
31,746.25 |
28,951.32 |
2,794.93 |
6,217.49 |
20402 |
公安 |
37,963.74 |
31,746.25 |
28,951.32 |
2,794.93 |
6,217.49 |
2040201 |
行政运行 |
31,746.25 |
31,746.25 |
28,951.32 |
2,794.93 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,776.90 |
|
|
|
1,776.90 |
2040220 |
执法办案 |
3,178.65 |
|
|
|
3,178.65 |
2040221 |
特别业务 |
976.14 |
|
|
|
976.14 |
2040299 |
其他公安支出 |
285.80 |
|
|
|
285.80 |
208 |
社会保障和就业支出 |
4,190.90 |
4,190.90 |
4,190.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,190.90 |
4,190.90 |
4,190.90 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
103.30 |
103.30 |
103.30 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,723.62 |
2,723.62 |
2,723.62 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,361.82 |
1,361.82 |
1,361.82 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,191.59 |
1,191.59 |
1,191.59 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,191.59 |
1,191.59 |
1,191.59 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,177.11 |
1,177.11 |
1,177.11 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.48 |
14.48 |
14.48 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8,462.33 |
8,462.33 |
8,462.33 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8,462.33 |
8,462.33 |
8,462.33 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2,202.20 |
2,202.20 |
2,202.20 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6,260.13 |
6,260.13 |
6,260.13 |
|
|
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
部门:宜兴市公安局 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
45,591.07 |
42,796.14 |
2,794.93 |
|
301 |
工资福利支出 |
41,109.70 |
41,109.70 |
|
30101 |
基本工资 |
4,154.03 |
4,154.03 |
|
30102 |
津贴补贴 |
14,970.69 |
14,970.69 |
|
30103 |
奖金 |
7,371.05 |
7,371.05 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1,282.50 |
1,282.50 |
|
30107 |
绩效工资 |
143.53 |
143.53 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,723.62 |
2,723.62 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,361.82 |
1,361.82 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,327.76 |
1,327.76 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
35.08 |
35.08 |
|
30113 |
住房公积金 |
2,202.20 |
2,202.20 |
|
30114 |
医疗费 |
76.24 |
76.24 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5,461.18 |
5,461.18 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2,794.93 |
|
2,794.93 |
30201 |
办公费 |
319.00 |
|
319.00 |
30202 |
印刷费 |
16.79 |
|
16.79 |
30205 |
水费 |
39.00 |
|
39.00 |
30206 |
电费 |
620.00 |
|
620.00 |
30207 |
邮电费 |
118.00 |
|
118.00 |
30209 |
物业管理费 |
10.00 |
|
10.00 |
30213 |
维修(护)费 |
115.00 |
|
115.00 |
30217 |
公务接待费 |
16.96 |
|
16.96 |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
30227 |
委托业务费 |
89.00 |
|
89.00 |
30228 |
工会经费 |
209.66 |
|
209.66 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
412.86 |
|
412.86 |
30239 |
其他交通费用 |
727.55 |
|
727.55 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
100.11 |
|
100.11 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,686.44 |
1,686.44 |
|
30301 |
离休费 |
27.06 |
27.06 |
|
30302 |
退休费 |
1,567.78 |
1,567.78 |
|
30305 |
生活补助 |
42.50 |
42.50 |
|
30307 |
医疗费补助 |
36.56 |
36.56 |
|
30309 |
奖励金 |
0.14 |
0.14 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
12.40 |
12.40 |
|
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
部门:宜兴市公安局 |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
429.82 |
0.00 |
412.86 |
0.00 |
412.86 |
16.96 |
0.00 |
42.70 |
注:本部门无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
部门:宜兴市公安局 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
部门:宜兴市公安局 |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
部门:宜兴市公安局 |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
2,794.93 |
||
302 |
商品和服务支出 |
2,794.93 |
|
30201 |
办公费 |
319.00 |
|
30202 |
印刷费 |
16.79 |
|
30205 |
水费 |
39.00 |
|
30206 |
电费 |
620.00 |
|
30207 |
邮电费 |
118.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
10.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
115.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
16.96 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
89.00 |
|
30228 |
工会经费 |
209.66 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
412.86 |
|
30239 |
其他交通费用 |
727.55 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
100.11 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表 |
|||||||||
政府采购支出表 |
|||||||||
部门:宜兴市公安局 |
|
单位:万元 |
|||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
1,530.67 |
|
|
|
1,530.67 |
货物 |
|
|
|
|
123.56 |
|
|
|
123.56 |
宜兴市公安局 |
|
|
|
|
113.56 |
|
|
|
113.56 |
|
DNA实验室经费 |
其他商品和服务支出 |
生物试剂盒 |
|
38.00 |
|
|
|
38.00 |
|
办公设备购置费 |
办公设备购置 |
服务器 |
|
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
办公设备购置费 |
办公设备购置 |
多功能一体机 |
|
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
办公设备购置费 |
办公设备购置 |
A3黑白打印机 |
|
1.80 |
|
|
|
1.80 |
|
办公设备购置费 |
办公设备购置 |
A4黑白打印机 |
|
2.25 |
|
|
|
2.25 |
|
办公设备购置费 |
办公设备购置 |
A4彩色打印机 |
|
4.05 |
|
|
|
4.05 |
|
办公设备购置费 |
办公设备购置 |
碎纸机 |
|
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
办公设备购置费 |
办公设备购置 |
电梯 |
|
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
办公设备购置费 |
办公设备购置 |
不间断电源 |
|
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
办公设备购置费 |
办公设备购置 |
空调机 |
|
2.50 |
|
|
|
2.50 |
|
办公设备购置费 |
办公设备购置 |
其他家具 |
|
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
公用经费 |
办公费 |
复印纸 |
|
8.46 |
|
|
|
8.46 |
宜兴市公安局交通警察大队 |
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
办公设备购置费 |
专用材料费 |
A4彩色打印机 |
|
3.15 |
|
|
|
3.15 |
|
办公设备购置费 |
专用材料费 |
液晶显示器 |
|
5.25 |
|
|
|
5.25 |
|
办公设备购置费 |
专用材料费 |
不间断电源 |
|
1.60 |
|
|
|
1.60 |
服务 |
|
|
|
|
1,407.11 |
|
|
|
1,407.11 |
宜兴市公安局 |
|
|
|
|
1,002.79 |
|
|
|
1,002.79 |
|
看守所经费 |
其他商品和服务支出 |
其他医疗卫生服务 |
|
96.00 |
|
|
|
96.00 |
|
物业管理费 |
物业管理费 |
保安服务 |
|
173.00 |
|
|
|
173.00 |
|
物业管理费 |
物业管理费 |
物业管理服务 |
|
193.00 |
|
|
|
193.00 |
|
物业管理费 |
物业管理费 |
其他维修和保养服务 |
|
124.00 |
|
|
|
124.00 |
|
办案经费 |
委托业务费 |
广告宣传服务 |
|
75.00 |
|
|
|
75.00 |
|
办案经费 |
委托业务费 |
其他服务 |
|
35.00 |
|
|
|
35.00 |
|
公用经费 |
印刷费 |
其他印刷服务 |
|
16.79 |
|
|
|
16.79 |
|
公用经费 |
公务用车运行维护费 |
财产保险服务 |
|
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
公用经费 |
公务用车运行维护费 |
车辆维修和保养服务 |
|
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
公用经费 |
公务用车运行维护费 |
车辆加油、添加燃料服务 |
|
160.00 |
|
|
|
160.00 |
宜兴市公安局交通警察大队 |
|
|
|
|
404.32 |
|
|
|
404.32 |
|
查封、扣押涉案物品保管费 |
租赁费 |
其他租赁服务 |
|
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
办案经费 |
印刷费 |
其他印刷服务 |
|
15.82 |
|
|
|
15.82 |
|
办案经费 |
委托业务费 |
其他服务 |
|
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
交通设施及科技设备维护经费 |
维修(护)费 |
其他服务 |
|
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
车管所、考试中心运行经费 |
印刷费 |
其他印刷服务 |
|
16.00 |
|
|
|
16.00 |
|
车管所、考试中心运行经费 |
委托业务费 |
其他服务 |
|
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
公用经费 |
公务用车运行维护费 |
财产保险服务 |
|
11.00 |
|
|
|
11.00 |
|
公用经费 |
公务用车运行维护费 |
车辆维修和保养服务 |
|
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
公用经费 |
公务用车运行维护费 |
车辆加油、添加燃料服务 |
|
71.50 |
|
|
|
71.50 |
|
物业管理费 |
劳务费 |
其他服务 |
|
50.00 |
|
|
|
50.00 |
第三部分 2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
宜兴市公安局2025年度收入、支出预算总计51,808.56万元,与上年相比收、支预算总计各减少2,262.17万元,减少4.18%。其中:
(一)收入预算总计51,808.56万元。包括:
1.本年收入合计51,808.56万元。
(1)一般公共预算拨款收入51,808.56万元,与上年相比减少2,262.17万元,减少4.18%。主要原因是本着节约原则,进一步压降经费。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计51,808.56万元。包括:
1.本年支出合计51,808.56万元。
(1)公共安全支出(类)支出37,963.74万元,主要用于维护社会秩序和社会稳定。与上年相比减少2,498.93万元,减少6.18%。主要原因是本着节约原则,进一步压降经费。
(2)社会保障和就业支出(类)支出4,190.9万元,主要用于人员养老保险、职业年金。与上年相比增加187.35万元,增长4.68%。主要原因是人员数量的增加。
(3)卫生健康支出(类)支出1,191.59万元,主要用于人员医疗保险费用。与上年相比增加41.42万元,增长3.6%。主要原因是人员数量的增加。
(4)住房保障支出(类)支出8,462.33万元,主要用于住房补贴、公积金费用。与上年相比增加7.99万元,增长0.09%。主要原因是人员数量的增加。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
宜兴市公安局2025年收入预算合计51,808.56万元,包括本年收入51,808.56万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入51,808.56万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
宜兴市公安局2025年支出预算合计51,808.56万元,其中:
基本支出45,591.07万元,占88%;
项目支出6,217.49万元,占12%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宜兴市公安局2025年度财政拨款收、支总预算51,808.56万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少2,262.17万元,减少4.18%。主要原因是本着节约原则,进一步压降经费。
五、财政拨款支出预算情况说明
宜兴市公安局2025年财政拨款预算支出51,808.56万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少2,262.17万元,减少4.18%。主要原因是本着节约原则,进一步压降经费。
其中:
(一)公共安全支出(类)
1.公安(款)行政运行(项)支出31,746.25万元,与上年相比增加560.13万元,增长1.8%。主要原因是人员数量的增加。
2.公安(款)一般行政管理事务(项)支出1,776.9万元,与上年相比减少80.49万元,减少4.33%。主要原因是本着节约原则,进一步压降经费。
3.公安(款)执法办案(项)支出3,178.65万元,与上年相比减少2,292.85万元,减少41.91%。主要原因是本着节约原则,进一步压降经费。
4.公安(款)特别业务(项)支出976.14万元,与上年相比减少686.52万元,减少41.29%。主要原因是本着节约原则,进一步压降经费。
5.公安(款)其他公安支出(项)支出285.8万元,与上年相比增加0.8万元,增长0.28%。主要原因是项目功能科目略有调整。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出103.3万元,与上年相比增加44.98万元,增长77.13%。主要原因是退休人员数量增加。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出2.16万元,与上年相比增加0.36万元,增长20%。主要原因是退休人员数量增加。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出2,723.62万元,与上年相比增加94.67万元,增长3.6%。主要原因是人员数量略有增加。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出1,361.82万元,与上年相比增加47.34万元,增长3.6%。主要原因是人员数量略有增加。
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出1,177.11万元,与上年相比增加42.4万元,增长3.74%。主要原因是人员数量略有增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出14.48万元,与上年相比减少0.98万元,减少6.34%。主要原因是事业人员数量略有减少。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出2,202.2万元,与上年相比减少57.08万元,减少2.53%。主要原因是公积金调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出6,260.13万元,与上年相比增加65.07万元,增长1.05%。主要原因是提租补贴调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
宜兴市公安局2025年度财政拨款基本支出预算45,591.07万元,其中:
(一)人员经费42,796.14万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费2,794.93万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
宜兴市公安局2025年一般公共预算财政拨款支出预算51,808.56万元,与上年相比减少2,262.17万元,减少4.18%。主要原因是本着节约原则,进一步压降经费。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
宜兴市公安局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算45,591.07万元,其中:
(一)人员经费42,796.14万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费2,794.93万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
宜兴市公安局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算429.82万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出412.86万元,占“三公”经费的96.05%;公务接待费支出16.96万元,占“三公”经费的3.95%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出412.86万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出412.86万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出16.96万元,与上年预算数相同。
宜兴市公安局2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
宜兴市公安局2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出42.7万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
宜兴市公安局2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
宜兴市公安局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2,794.93万元,与上年相比增加102.84万元,增长3.82%。主要原因是人员数量增加。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额1,530.67万元,其中:拟采购货物支出123.56万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出1,407.11万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆167辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车160辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备2台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金51,808.56万元;本部门共32个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计6,217.49万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
十一、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
十二、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。